梅州市:荏胡麻油可研怎么申報
[目錄]
第;一部分 摘要整個計劃的概括
一、公司簡單描述
二,、公司的宗旨和目標市場目標和財務(wù)目標
三,、公司目前
四、已投入的資金及用途
五,、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹
六,、市場概況和營銷策略
七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績簡介
八,、---經(jīng)營團隊
九,、公司優(yōu)勢說明
十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求:原因,、數(shù)量、方式,、用途,、償還
十一、
十二,、財務(wù)分析
1,、財務(wù)歷史數(shù)據(jù)前3年-5年銷售匯總、利潤,、成長
2,、財務(wù)預(yù)計后3年-5年
3、資產(chǎn)負債情況
第,;二部分 綜述
第,;一章 公司介紹
一、公司的宗旨公司使命的表述
二,、公司簡介資料
三,、各部門職能和經(jīng)營目標
四、公司管理
1,、董事會
2,、經(jīng)營團隊
3、外部支持外聘人士/
第,;二章 技術(shù)與產(chǎn)品
一,、技術(shù)描述及技術(shù)持有
二,、產(chǎn)品狀況
1、主要產(chǎn)品目錄分類,、名稱,、規(guī)格、型號,、價格等
2,、產(chǎn)品特性
3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介
4,、研發(fā)計劃及時間表
5,、---策略
6、無形資產(chǎn)商標/---/-等
三,、產(chǎn)品生產(chǎn)
1,、資源及原材料供應(yīng)
2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力
3,、擴建設(shè)施,、要求及成本,擴建后生產(chǎn)能力
4,、原有主要設(shè)備及添置設(shè)備
5,、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制
6,、包裝與儲運
第三章 市場分析
一,、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分
二,、目標市場的設(shè)定
三,、產(chǎn)品消費群體、消費方式,、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析
四,、目前公司產(chǎn)品市場狀況,產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和,,產(chǎn)品---及品牌狀況
五,、市場趨勢預(yù)測和市場機會
六、行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一,、無行業(yè)壟斷
二,、從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭---情況:公司實力,、產(chǎn)品情況種類,、價位、特點,、包裝,、營銷,、市場占有率等
四,、潛在競爭---情況和市場變化分析
五,、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一、概述營銷計劃區(qū)域,、方式,、渠道、預(yù)估目標,、份額
二,、銷售政策的制定以往/現(xiàn)行/計劃
三、銷售渠道,、方式,、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)
四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況/經(jīng)銷商/---商/零售商/加盟者等,,各級資格認定標準及政策銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)
五,、銷售隊伍情況及銷售---分配政策
六、***和市場滲透方式及安排,、預(yù)算
1,、主要***方式
2、廣告/
七,、產(chǎn)品價格方案
1,、定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)
2、影響價格變化的因素和對策
八,、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算,。
九,、市場開發(fā)規(guī)劃,銷售目標近期,、中期,,銷售預(yù)估3-5年銷售額、占有率及計算依據(jù)
第六章 投資說明
一,、資金需求說明用量/期限
二,、資金使用計劃及進度
三、投資形式
四、資本結(jié)構(gòu)
五,、---/償還計劃
六,、資本原負債結(jié)構(gòu)說明每筆
七,、投資
八、投資擔保是否有
九,、吸納投資后
十,、
十一、
十二,、報告定期向
十三,、雜費支付是否支付中介人手續(xù)費
第七章 投資報酬與退出
一、-上市
二,、
三,、
四、股利
第八章 風險分析
一,、資源原材料/供應(yīng)商風險
二,、市場不確定性風險
三、研發(fā)風險
四,、生產(chǎn)不確定性風險
五,、成本控制風險
六、競爭風險
七,、政策風險
八,、財-險應(yīng)
九、管理風險含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴
十,、破產(chǎn)風險
第九章 管理
一,、公司組織結(jié)構(gòu)
二、管理制度及勞動合同
三,、人事計劃配備/招聘/培訓(xùn)/考核
四,、薪資、---方案
五,、
第十章 經(jīng)營預(yù)測
增資后3-5年公司銷售數(shù)量,、銷售額、毛利率,、成長率,、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)
第十一章 財務(wù)分析
一、財務(wù)分析說明
二,、財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測
1,、銷售收入明細表
2、成本費用明細表
3,、薪金水平明細表
4,、固定資產(chǎn)明細表
5、資產(chǎn)負債表
6、利潤及分配明細表
7,、
8,、財務(wù)指標分析
1反映財務(wù)盈利能力的指標
a、財務(wù)內(nèi)部收益率firr
b,、投資回收期pt
c,、財務(wù)凈現(xiàn)值fnpv
d、投資利潤率
e,、投資利稅率
f,、資本金利潤率
g、不確定性分析:盈虧平衡分析,、敏感性分析,、概率分析
2反映項目清償能力的指標
a、資產(chǎn)負債率
b,、流動比率
c,、流動比率
d、固定資產(chǎn)投資
根據(jù)委托項目可行性研究的工作量,、內(nèi)容,、范圍、技術(shù)難度,、時間要求等組建項目可行性研究工作組,。為使各組協(xié)調(diào)工作,---可行性研究報告總體,,由總
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第三部分 附錄
一,、附件
1、營業(yè)執(zhí)照影印本
2、董事會名單及簡歷
3,、主要經(jīng)營團隊名單及簡歷
4,、術(shù)語說明
5、-
6,、注冊商標
7,、企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料標識設(shè)計、說明書,、出版物,、包裝說明等
8、簡報及
9,、場地租用證明
10,、工藝流程圖
11、產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖
二,、附表
1,、主要產(chǎn)品目錄
2、主要
3,、主要供貨商及經(jīng)銷商名單
4,、主要設(shè)備清單
5、主場調(diào)查表
6,、預(yù)估分析表
7,、各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表
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